由于税率的错误,我上个月做帐的时候就是按照错误的增值税去做帐的,但是报税的时候我按照正确的税率去报

2025-05-09 14:20:02
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回答1:

可以通过账目调整,来达到账(会计账)表(增值税纳税申报表)的数据相一致。但如果涉及到对外开具增值税发票(或者计提销项税额)适用税率错误的,应先开具红字增值税发票冲销,然后再按正确的税率开票(涉及未开票收入计提销项税额的,只需冲销原分录,再制作正确的凭证入账即可)。