6月份开始租的办公室,9月份才预付一年的房租(500元⼀月),请问在新会计则下9月份如何做账

2025-05-08 08:13:23
推荐回答(2个)
回答1:

你应该在预付收到发票时
借:待摊费用 6000
贷:银行存款 6000
补摊6--9月份
借:管理费用(相应明细科目) 2000
贷:待摊费用 2000
以后每月进行摊销

如果没收到发票,在预付时
借:预付账款 6000
贷:银行存款 6000
补提6-9月份
借:管理费用(相应明细科目) 2000
贷:预提费用 2000
以后每月提取,收到发票时
借:预提费用 已提取的金额
借:待摊费用 6000-预提费用
贷:预付账款 6000

回答2:

你签订的租赁合同,从9月份开始还是从6月份开始的,如果是6月份开始租的,先预提房租了,在9月份支付了。
借:管理费用
贷:预提费用